为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的决策部署,切实履行审计监督职责,近年来,大丰区审计局以助力强化管理、防范风险隐患为核心任务,重点围绕重大政策措施贯彻落实、财务收支真实合法效益等方面,加大对区属国有企业的审计调查力度,推动国有企业深化改革,提高经营管理水平,增强风险防范能力。
资产底数全面摸清,夯实管理基础。全面盘点固定资产、无形资产、流动资产等各类资产,确保账实相符、账账相符,并围绕资产权属是否清晰、是否存在闲置或低效运转资产、资产处置程序是否合规等开展重点核查。通过摸清资产底数,为后续优化资产配置、提升使用效益、防止国有资产损失提供精准数据支撑。
决策程序规范审查,防范经营风险。聚焦企业“三重一大”决策制度执行情况,重点关注重大投资、资产处置、资金使用等关键环节的决策程序是否合规。通过查阅会议记录、合同文件等资料,揭示是否存在未经集体决策擅自决策、违规操作等问题,推动企业完善内部控制机制,提升决策科学性和透明度。
资金使用效益评估,提升运营效率。紧盯资金使用效益,通过分析财务报表、银行流水等数据,审查资金流向是否合理、是否存在挪用或浪费现象,并针对性提出优化资金配置、降低财务成本的建议。同时,关注企业融资结构是否合理,防范债务风险,确保资金链安全稳定。(商晶晶、钱进)
