为巩固和拓展审计整改效果,做实做好审计监督“下半篇文章”,近期,盐城市审计局以正式审计项目立项方式,组织全市审计机关开展2022年至2023年审计查出问题整改专项审计调查,创新推进审计整改工作。
全面摸清底数,明确重点范围。以审计项目计划、审计文书目录为龙头,摸清审计调查任务底数。部署市县两级审计机关,对2022年1月1日至2023年12月31日期间的已出具的审计报告、审计调查报告、审计决定书等审计结果文书进行全面梳理,计划抽查90个市级以上审计项目。审计调查重点关注未整改到位问题的整改情况,并对已整改到位问题的整改情况进行抽查。
优化组织方式,提升整改效能。通过发送专项审计调查通知书的方式对被审计单位进行告知和部署,向各县(市、区)人民政府和市相关部门(单位)宣传本次专项审计调查的工作内容,列明需提供的资料目录,提出工作要求,切实提升基层单位和相关部门对审计整改工作的重视程度。
督促自查自纠,压实整改责任。研究设计《审计报告发现问题整改结果表》《审计决定执行结果表》,力促被审计单位开展自我排查。部署各被审计单位对审计决定的执行情况、审计报告中自行整改事项的整改纠正情况进行全面自查自纠,对尚未整改到位的问题认真分析原因,制定整改措施,落实整改责任,限期完成整改。
做实审计核查,推进问题整改。重点关注县级党委政府推动审计整改工作情况、被审计单位落实整改主体责任情况、主管部门针对审计反映的涉及主管领域的普遍性、倾向性和苗头性问题组织面上自查自纠和专项治理情况。以见人、见账、见物的标准认真查阅整改资料,并对部分重点项目、重要问题整改情况进行现场核实,切实引导被审计单位严肃对待整改工作。坚持揭示问题与解决问题相统一,紧盯反复出现、经常发生的问题,对照全省审计查出问题整改分类和结果认定办法和我市审计整改约谈和责任追究办法等规范性文件,深入剖析整改不到位及屡审屡犯的原因,促进优化审计整改工作机制,切实提升标本兼治整改成效。(陈书汉、孙小雪)