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滨海县审计局构建片区联审机制加强村级内部审计监督

发布日期:2024-07-23 10:37 [ ] 浏览次数:

为深入贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,进一步强化内审监督,有效延伸基层审计触角,针对县级审计监督力量不足、镇(区、街道)内部审计缺失、村级财务监督薄弱的现状,滨海县审计局按照“就近协作、力量整合、协同监督”的思路,每个镇(区、街道)抽调1名专职内审人员,以5个镇(区、街道)为一个单元的方式,组建三个片区审计站,构建集中统一、全面覆盖的内部审计协同监督机制,打造审计监督服务基层治理新模式。

根据镇(区、街道)完善治理的需要,片区联审着重关注村级财务收支审计,重点审计村级财经法纪执行、财务制度落实、村级财务开支、集体资产资源以及工程项目建设管理等情况,努力实现村级财务审计“五年联审”,真正把村级财务“晒”在阳光下。

滨海县村级内部审计坚持统一管理模式、统一项目计划、统一操作流程、统一业务指导、统一成果运用,弥补了村级内审工作的缺失,取得了初步成效。目前已对全县12个村的财务收支情况开展审计,出具12份内审报告,审计共发现69个问题,管理不规范资金1643.49万元,在规范专项资金使用、增加村集体投资收益、促进土地流转等方面发挥了积极作用。(顾皓)


来源:市审计局办公室
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