采纳审计建议:盐城市大丰区发改委健全内控制度

发布日期:2020-12-01 14:36 [ ] 浏览次数:

大丰区发改委在审计过程中积极落实审计整改要求,出台《关于印发<党委会议事规则>等十二项机关管理制度的通知》,进一步加强对机关及其所属单位经费支出的管理和监督。

大丰区审计局在区发改委经济责任审计项目中,发现区发改委存在“三公”经费支出、国库集中支付支出不规范以及对所属单位监督管理不到位等问题。对此,审计提出整改建议,要求区发改委进一步强化“三公”经费支出管理,规范预算执行,健全内部控制制度。

大丰区发改委高度重视审计查出的问题,并积极采纳审计建议,逐条对照问题制定整改措施,在审计期间即修订出台《党委会议事规则》《财务管理制度》《公务接待制度》等十二项机关管理制度,对“三重一大”事项、经费支出管理以及公务卡结算范围等方面作出明确要求,进一步健全内部控制制度,规范财务收支管理,提高固定资产使用效益,保障各项工作高效运转。(周大杰)

来源: 市审计局办公室
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